105年度整體發展獎勵補助經費稽核作業-期末查核

內部稽核通知書

受文者:研發處及全校各相關單位

發文者:稽核室

發文字號:朝陽稽字第1050000008

發文日期:105/12/23

內容:

1.稽核目的:依據本校內部控制制度,執行經校長核定之本校105學年度業務稽核計畫,檢核本校內部控制制度之有效性。

2.稽核範圍:重要專案稽核項目-105年度整體發展獎勵補助經費稽核作業-期末查核

             (1)執行項目:經費支用與規劃查核作業

             (2)執行項目:資本門及經常門經費執行情形與成效期末查核作業

3.稽核時程:106.01.04~106.02.26

 
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